IIA.IIA-CIA-Part2-JPN.v2025-08-11.q214

試験コード:IIA-CIA-Part2-JPN
試験名称:Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2日本語版)
認証ベンダー:IIA
無料問題の数:214
バージョン:v2025-08-11
等級:
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質問一覧
質問1:人事 (HR) 部門が最後にレビューされたのは 3 年前で、最近のプ...
質問2:内部監査活動の一部を外部委託する主な理由でないのは、次のうち
質問3:医療組織の最高監査責任者 (CAE) は、組織の IT チームがベンダ...
質問4:内部監査人がデータベース内の特定のファイルとレコードを抽出し
質問5:ある銀行の内部監査員が支店長に、金庫室の 1 つにある鍵が故障...
質問6:IIA のガイダンスによると、不正のシナリオを検討し、不正のリス...
質問7:エンゲージメントを実行できる内部監査人は、レビュー対象の領域
質問8:内部監査レポートには、IT アプリケーションへの不適切なユーザ...
質問9:組織に大きな影響を与える新しいテクノロジが出現しているため、
質問10:経営陣が買収を検討している対象企業の組織全体のリスク管理プロ
質問11:調達部門の予備調査中に、内部監査員は組織の発注および受領プロ
質問12:フォローアップ監査業務を完了した後、最高監査責任者 (CAE) は...
質問13:詐欺インタビュー中に、疑いの余地のない権限により、副社長が組
質問14:IIA ガイダンスによれば、監査ワークペーパーに関して正しいのは...
質問15:最近のシステムのアップグレードにより、給与計算プロセスをテス
質問16:内部監査人は通常、業務範囲内の領域の優先度をどのように決定し
質問17:内部監査人がリスクとコントロールのマトリックスを開発するのに
質問18:ライブ システムでのトランザクション処理をテストするために、
質問19:最高監査責任者 (CAE) は、新しい内部監査活動のためのワークペ...
質問20:IIA のガイダンスによると、業務監督者によるレビュー ノートの...
質問21:次の記述のうち、監査基準に関して誤っているものはどれですか?
質問22:ある製造会社の最高監査責任者 (CAE) は、今年の監査計画に、経...
質問23:内部監査活動では、組織から慈善寄付を受けた助成金受給者によっ
質問24:外部監査人の業務に依存する可能性を評価する際に、最高監査責任
質問25:次のうち、コントロールの自己評価 (CSA) の直接的な利点ではな...
質問26:IIAのガイダンスによると、以前の監査報告書を外部関係者に公開...
質問27:内部監査人は、組織が新たに取得した子会社で保証業務を実施する
質問28:統計的サンプリングに比べて非統計的サンプリングの利点は次のど
質問29:IIA ガイダンスによれば、次の目的のうち、非保証業務のために策...
質問30:次のどれが内部ベンチマークの例ですか?
質問31:典型的な内部監査報告書の認識要素に記載する必要があるのは、次
質問32:内部監査人は、四半期ごとのパフォーマンス情報を比較したいと考
質問33:最高監査責任者から同じ経営陣への特別な通知を促す可能性が高い
質問34:次のステートメントのうち、エンゲージメント計画のベスト プラ
質問35:現金受領プロセスにおける不適切な職務分掌に関する経営陣の証言
質問36:内部監査人が契約の適切な承認をテストし、サンプルで発見された
質問37:内部監査人が金融機関での契約を計画しています。Toe エンゲージ...
質問38:次の状況のうち、最終監査報告書から所見を削除することが正当化
質問39:コンサルティング業務中に重大なリスクが特定された場合、内部監
質問40:監査の結果、管理者の配偶者が給与を受け取っているものの、組織
質問41:エンティティ レベルのコントロール評価中に、内部監査人は内部
質問42:フォレンジック監査人を関与させるのが最も適切なのは、次の詐欺
質問43:内部監査人が財務プロセスを監査する際にリスクと管理のアンケー
質問44:次のうち、内部監査業務の監督者の主な目的を説明しているのはど
質問45:サスペンス アカウントの監査中に、内部監査人は、サスペンス ア...
質問46:詐欺容疑者の面接に関する次の記述のうち、正しいものはどれです
質問47:保証業務の目的と範囲の最も重要な決定要因は次のうちどれですか
質問48:監査業務の範囲を策定する際、内部監査人が通常考慮する必要のな
質問49:最高監査責任者は、近く行われる上級内部監査員の採用に向けて面
質問50:買掛金管理機能のレビュー中に重大な発見が早い段階で指摘された
質問51:保証業務のファイルワーク段階で、内部監査人は監査作業プログラ
質問52:内部監査は、組織の複雑な製造プロセスをよりよく理解するために
質問53:内部監査活動が予備調査中に銀行預金に関する組織の標準業務手順
質問54:IIAのガイダンスによると、信頼できる情報を最もよく表している...
質問55:適切に監督された契約の例は次のどれですか?
質問56:財務グループのリスクと統制の自己評価を促進するために、内部監
質問57:内部監査チームは、ロジスティクス部門のレビューを実施している
質問58:買収を計画している組織にとって、次のどの取り組みが最も適切で
質問59:内部監査マネージャーが契約コンプライアンス監査を計画していま
質問60:組織の財務マネージャーは、組織の売掛金をより適切に管理するた
質問61:IIA のガイダンスによると、最高監査責任者 (CAE) が上級管理職...
質問62:内部監査員が購買部門の評価を行っています。彼女は、エンゲージ
質問63:内部監査人が統制テストを実施し、売掛金元帳内の記録された取引
質問64:内部監査員が出荷前に不良品が除去されていることを確認するため
質問65:内部監査員が、経営陣に伝える必要がある管理上の弱点を発見しま
質問66:内部監査人は、以前の監査勧告にもかかわらず、従業員が財務部門
質問67:監査人員の要件を特定する際に最高監査責任者が実行するのに適切
質問68:プロセスがその設計に従って効果的に実行されているかどうかに関
質問69:最高監査責任者 (CAE) は、以前に完了した監査からの行動計画を...
質問70:監査業務が完了すると、監査マネージャーはスタッフ監査員の調書
質問71:ほとんどの製品をオンラインで販売している大規模な小売組織が、
質問72:ある組織は最近、新しい業界の子会社を買収したが、経営陣は業務
質問73:IT 監査人が、組織の会計アプリケーションのアクセス制御をレビ...
質問74:内部監査人は、リスクと管理のマトリックスを使用して、ソフトウ
質問75:次の記述のうち、保証業務のコミュニケーション活動に関するベス
質問76:ある保険会社の内部監査活動では、同社の 11 支店のうち 6 支店...
質問77:内部監査員が組織のリスク管理体制を評価しています。残余リスク
質問78:保証業務の範囲に含める特定のプロセスを特定しようとしている内
質問79:内部監査チームのメンバーは、保証業務のフィールドワークを実施
質問80:複数の監査チームが同時に業務を実施する大規模な内部監査活動を
質問81:内部監査人がビジネス プロセスを特定した後、そのプロセスを理
質問82:内部監査人は、部門の管理者が、より大きな購入に必要な承認プロ
質問83:内部監査人は、投資に関連する内部統制を強化するための経営陣へ
質問84:内部監査人は、新しいプロジェクトの立ち上げに関連する費用のレ
質問85:フォローアップ中。内部監査人は、運用管理者が重大な統制違反に
質問86:内部監査員が、ランダムに選択した 30 個のアカウントのテストを...
質問87:内部統制アンケートの目的は何ですか?
質問88:IIA のガイダンスによると、1 人の監査機能に必要と考えられるの...
質問89:内部監査人は、組織の建築アプリケーションの計算を検証するため
質問90:国際機関の最高監査責任者は、組織の本部にある財務機能の監査を
質問91:ある組織の医療保険費用は、ここ数年間、毎年約 10 パーセント増...
質問92:ヘルスケア組織では、内部監査活動は、ガバナンス、リスク、およ
質問93:リスクと制御要因の評価と優先順位付けを含むリスク評価に関して
質問94:次のリスク コントロール マップでは、重要度と関連するコントロ...
質問95:会計記録に記載されているように、製品が在庫にあるという内部監
質問96:内部監査人は、機密情報を従業員のデスクに一晩放置することを禁
質問97:内部監査部門は、海外子会社に対する保証業務を計画しています。
質問98:フローチャートは、内部監査員が次のどの作業を行うのに役立つ情
質問99:最高監査責任者の取締役会への報告書は、最近の aud4 が予定され...
質問100:組織の調達機能に影響を与える個人的な利益相反の状況を緩和する
質問101:プロセスにおける主要なリスクとコントロールの特定と評価の範囲
質問102:内部監査活動は、パフォーマンスを評価するためにバランス スコ
質問103:企業合併の決定により、最高監査責任者 (CAE) は、新たなリスク...
質問104:サード パーティの Web ベースの支払い処理業者の監査を実施して...
質問105:IIA のガイダンスによると、組織は不正行為のどの要素に最も影響...
質問106:航空燃料の外貨購入による価格リスクのため、旅客機は為替レート
質問107:IIA のガイダンスによると、次の戦略のうち、内部監査活動 (IAA)...
質問108:内部監査人は、一定期間にわたって組織によって発行された売上請
質問109:内部監査人が特定の管理手順が実施されているかどうかを判断する
質問110:ビジネス プロセスを理解するための次のアプローチのうち、広範
質問111:自己評価を管理するためのリスクベースのアプローチの主な焦点を
質問112:ベンダー請求書が承認された購入に対するものであることを確認す
質問113:次の状況のうち、内部監査人が能力とスキルを外部委託する必要性
質問114:次のうち、組織の許容リスクレベルを超える重大な残存リスクと判
質問115:内部監査人は、南アメリカとヨーロッパで 3,000 人の従業員が使...
質問116:売掛金 (AR) プロセスの監査中に、内部監査人は、以前の監査後に...
質問117:エンゲージメントを監督する際に適切なアクティビティは次のうち
質問118:ワークペーパーをレビューする際、契約監督者はレビュー ノート
質問119:IIAのガイダンスによると、内部監査計画に関して正しいのは次の...
質問120:IIA ガイダンスによれば、監査業務の計画覚書の目的を最もよく表...
質問121:内部監査人は、エンゲージメントの結果からの特定の情報は、特権
質問122:内部監査員は、組織のベンダーに利益相反がないか調査しています
質問123:玩具メーカーは、海外のサプライヤーから特定のコンポーネントを
質問124:内部監査部門は現在、人事部門の管理プロセスに関するコンサルテ
質問125:内部監査員が、新入社員に給与システムへの不適切なアクセス権が
質問126:一般的に不十分な状態を挙げている内部監査レポートの草案は、次
質問127:最高監査責任者 (CAF) は、保証業務で特定された残存リスクが許...
質問128:内部監査員がコンピューター支援監査技術を使用して、組織の複数
質問129:IIA のガイダンスによると、ヒート マップに関して正しいのは次...
質問130:IIA のガイダンスによると、次のうち、組織の買掛金プロセスにお...
質問131:人事部門の監査中に、内部監査人はベンチマーキングを採用して従
質問132:IIA のガイダンスによると、不正行為を防止するために実施されて...
質問133:次のシナリオのうち、内部監査人がベンチマーキングを行っている
質問134:次のうち、組織にとって最も重大な外部リスクをもたらすものはど
質問135:年次内部監査計画にコンサルティング業務を含めることに関する次
質問136:上級管理職は、新しいソフトウェア システムに関する意思決定を
質問137:内部監査チームは、購買機能の職務分掌をレビューするための保証
質問138:IIAのガイダンスによると、次の手順のうち、給与詐欺のリスクを...
質問139:IIAのガイダンスによると、次のうち、最終監査報告書に関する最...
質問140:内部監査員が、あるベンダーに対して重複した支払いが行われたこ
質問141:保証業務の計画段階で、内部監査人は、レビュー中の領域がその目
質問142:審査中の領域の管理者に予備通知を発行する主な目的は何ですか?
質問143:次のうち、コンサルティング契約に含める最も重要な概念はどれで
質問144:長期的に組織の収益性を高めるには、どのような種類の監査契約が
質問145:最高監査責任者 (CAE) は、上級管理職の内部統制評価に関する詳...
質問146:監査により、重要なクライアント/サーバー システムの構成に多数...
質問147:内部統制に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか?
質問148:次のどれがエンゲージメント範囲に含まれる可能性が最も高いでし
質問149:内部監査員は、プロセスのステップを文書化してプロセスをマッピ
質問150:組織の小売詐欺防止プログラムのレビュー中に、従業員が高価な詐
質問151:あるベーカリーチェーンには、使用される原材料のコストとの直接
質問152:次の状況のうち、最高監査責任者が取締役会に報告することが最も
質問153:内部監査人がさまざまな人々と個別に会議を開き、同じ質問をして
質問154:内部監査活動が経営行動計画をフォローアップするための最も適切
質問155:内部監査チームには、従業員の行動や懲戒聴聞会を含む、組織内の
質問156:最高監査責任者が組織の幹部とネットワークを構築すべき主な理由
質問157:内部統制アンケートは、次のどの状況で最も適切ですか?
質問158:最高監査責任者 (CAE) が内部監査業務の監督をレビューする 次の...
質問159:次のうち、監査の効率に最も大きな影響を与えるのはどれですか?
質問160:内部監査人は、大規模な製造組織の生産ラインが、契約が利用でき
質問161:内部監査チームのリーダーは、ビジネス ユニットに内部統制シス
質問162:IIA のガイダンスによると、エンゲージメント作業プログラムの基...
質問163:内部統制質問票 (ICQ) に関して正しいのは次のうちどれですか。...
質問164:情報収集に加えて、監査業務の計画段階で実施される顧客インタビ
質問165:IIAのガイダンスによると、監督内部監査人のレビューノートにつ...
質問166:保証マップに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか?
質問167:内部監査業務の目的と範囲を確立する上で最も重要なステップは次
質問168:内部統制の全体的な有効性について意見を表明することの固有のリ
質問169:内部監査のフォローアップ プロセスに関する次の記述のうち、正
質問170:内部監査活動の調査結果と推奨事項が適切に考慮されるようにする
質問171:最高監査責任者 (CAE) は、内部監査活動が経営陣のすべての是正...
質問172:上級 IT 管理者は、内部監査部門に複雑な IT の監査を実行するよ...
質問173:IIA のガイダンスによると、次の活動のうち、内部監査活動 (IAA)...
質問174:企業合併の決定により、残酷な監査担当者 (CAE) は、新たなリス...
質問175:ある建設会社では、内部監査人が会社のグリッド接続の設計および
質問176:顧客サービスの責任者は、最高監査責任者 (CAE) に、顧客サービ...
質問177:内部監査人が調達機能のレビューを行っており、最高執行責任者と
質問178:組織は、天然ガスを販売する新しい事業分野に拡大しています。内
質問179:次のうち、内部統制アンケートに対するフローチャートの利点はど
質問180:次のうち、可能な限り最高のエンゲージメント目標を最も神聖に反
質問181:内部監査活動では、リスク管理プロセスに関する経営陣の自己評価
質問182:次の情報のうち、他の内部および外部の保証提供者と監査計画を調
質問183:内部監査人は、購入プロセスでデータ クエリ ツールを使用して、...
質問184:保証契約中に、内部監査人は、販売マネージャーが、彼の承認限度
質問185:上級管理職が疑わしいベンダーとの取引を選択してリスクを受け入
質問186:IIA のガイダンスによれば、終了会議を実施する内部監査人の主な...
質問187:以前の監査業務で、内部監査人は経営陣に内部告発プロセスを導入
質問188:次のうち、バランス スコアカードの 4 つの要素を最もよく表して...
質問189:内部監査プロセスでフローチャートを使用する主な目的は何ですか
質問190:MA のガイダンスによると、不正リスクの可能性を評価する際に内...
質問191:内部監査人は、保証業務の計画段階で主要なリスクを特定および評
質問192:内部監査員は、プロセスの制御設計を評価するためにウォークスル
質問193:以下は、契約管理プロセスの監査に関するエグゼクティブ サマリ
質問194:プライバシー監査業務に含める必要があるのは次のうちどれですか
質問195:監査業務ワークペーパーを作成するためのガイドラインを最もよく
質問196:内部監査員が支払済み請求書のサンプルを選択し、それを受領報告
質問197:監査所見では、次のように述べられています。 「組織の規則にも
質問198:国際専門職実践フレームワークによれば、中間報告書を発行する適
質問199:内部監査人は、監査領域の初期リスク評価を行っており、組織のサ
質問200:組織は、財務上の健全性を脅かす重大なリスクに直面しています。
質問201:上級 IT 監査人が在庫評価の監査を行っています。監査人はサンプ...
質問202:経営陣は、内部監査コンサルティング サービスを要求しました。
質問203:次のうち、管理アクション プランに最低限含める必要があるのは
質問204:組織内のさまざまなレベルを表す作業グループから情報を収集する
質問205:コンプライアンス保証業務の例はどれですか?
質問206:内部監査人が統制の設計を評価し、潜在的な重大な弱点を特定しま
質問207:内部監査人は、買掛金の関与中にサプライヤーの請求書で二重支払
質問208:次のうち、不正のリスクを管理するための発見的統制はどれですか
質問209:ホワイトは、調達カード活動の監査業務を計画しています。関連す
質問210:詐欺の疑いがある場合の調査で外部の詐欺専門家を活用する利点は
質問211:次の内部監査手順のうち、一般的にサンプリングを伴うものはどれ
質問212:次のうち、最高監査責任者が監査業務後に行う典型的な活動ではな
質問213:業務監督者は、スタッフの内部監査員の文書をレビューし、いくつ
質問214:組織の取締役会が示した場合、重大な倫理的リスクを表す可能性の